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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005260
Monto de la Factura
₲ 5.078.704
Nro. de Orden de Pago
10293
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.030
IVA
₲ 461.700
Retención DNCP
₲ 17.729
Retención IVA
₲ 138.510
Retención Renta
₲ 184.680
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 177.755
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-243560
Monto Contrato
₲ 200.790.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.496.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.786.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443904
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
