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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001559
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 35.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6696
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.650.546
        
                                    IVA
                            
            ₲ 3.181.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 122.182
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 954.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.272.727
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Cristhian Augusto López Blanco
        
                                    RUC
                            
            4620522-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-24-248126
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 289.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 288.808.874
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 269.409.092
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            443897
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MUEBLES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        