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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001922
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17449785
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 84.700.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            508
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-08-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-08-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 79.014.320
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.700.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 295.680
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.310.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.080.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA DE VIGILANCIA N.S. SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80092554-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13001-24-241415
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.016.400.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 931.256.480
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 868.714.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            441679
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SEDES DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL DPTO. CENTRAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Central
        