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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042460
Nro. de Timbrado
17754704
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.750
IVA
₲ 378.182

Retención DNCP
₲ 14.522
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 151.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245394
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.626.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.511.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central