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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044126
Nro. de Timbrado
18099873
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
653
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.398
IVA
₲ 316.364

Retención DNCP
₲ 12.148
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 126.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-13001-24-245394
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.626.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.511.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442063
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central