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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0003331
Nro. de Timbrado
14356310
Monto de la Factura
₲ 105.347.450
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.229.637
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 371.589
Retención IVA
₲ 2.873.112
Retención Renta
₲ 2.873.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196888
Monto Contrato
₲ 885.778.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 885.778.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.338.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381277
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Seguridad para Funcionarios de los Tres Frentes de Servicios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc