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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0250460
Nro. de Timbrado
13958339
Monto de la Factura
₲ 968.630.400
Nro. de Orden de Pago
1500001101
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.796.583
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.416.624
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 26.417.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188714
Monto Contrato
₲ 17.445.322.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.304.830.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.503.624.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc