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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0258767
Nro. de Timbrado
13958339
Monto de la Factura
₲ 712.368.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.998.848
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.512.716
Retención IVA
₲ 19.428.218
Retención Renta
₲ 19.428.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188714
Monto Contrato
₲ 17.445.322.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.304.830.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.503.624.630

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacias para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc