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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
13581653
Monto de la Factura
₲ 207.496.979
Nro. de Orden de Pago
1500001120
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.400.603
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 731.898
Retención IVA
₲ 5.659.009
Retención Renta
₲ 5.659.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.460

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188501
Monto Contrato
₲ 12.304.933.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.497.617.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.950.453.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc