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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000364
Nro. de Timbrado
14312630
Monto de la Factura
₲ 298.320.924
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.991.962
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.052.259
Retención IVA
₲ 8.136.025
Retención Renta
₲ 8.136.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.653

Datos del Contrato

Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188501
Monto Contrato
₲ 12.304.933.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.497.617.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.950.453.947

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc