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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001243
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13778826
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.156.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500001068
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-08-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-08-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-08-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.927.413
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 74.623
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 576.982
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 576.982
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
        
                                    RUC
                            
            2835748-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            025
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25007-20-188680
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 34.056.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 34.056.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.078.275
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369961
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos, Licencias e Insumos Informáticos
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        