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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006032
Nro. de Timbrado
14679713
Monto de la Factura
₲ 51.953.784
Nro. de Orden de Pago
1756
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.936.687
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 183.255
Retención IVA
₲ 1.416.921
Retención Renta
₲ 1.416.921
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196701
Monto Contrato
₲ 688.724.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 688.724.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.756.652

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381370
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Bolsas de Cemento para la Fábrica de Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc