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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000161
Nro. de Timbrado
14403018
Monto de la Factura
₲ 1.010.092.701
Nro. de Orden de Pago
1500001759
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.433.863
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.562.872
Retención IVA
₲ 27.547.983
Retención Renta
₲ 27.547.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAMIR & OMAR S.A
RUC
80096801-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-192052
Monto Contrato
₲ 3.998.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.997.907.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.765.737.868

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383185
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc