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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002412
Nro. de Timbrado
14111143
Monto de la Factura
₲ 29.520.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.805.693
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 104.125
Retención IVA
₲ 805.091
Retención Renta
₲ 805.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-187264
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.803.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364400
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico Especializado para Mantenimiento de Compresores de Aire para el CIP Villeta y Fca. Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc