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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000063
Nro. de Timbrado
15418798
Monto de la Factura
₲ 791.554.703
Nro. de Orden de Pago
1386
Fecha de Orden de Pago
24-08-2022
Fecha Emisión Cheque
24-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.586.964
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.792.029
Retención IVA
₲ 21.587.855
Retención Renta
₲ 21.587.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO RIOPAR-LA FLUVIAL II
RUC
80111716-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-190523
Monto Contrato
₲ 12.376.741.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.820.119.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.389.296.710

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371391
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc