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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0009571
Nro. de Timbrado
14334869
Monto de la Factura
₲ 59.769.494
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.298.517
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 210.823
Retención IVA
₲ 1.630.077
Retención Renta
₲ 1.630.077
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196716
Monto Contrato
₲ 222.611.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.611.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.683.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381597
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios de los tres frentes de servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc