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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008902
Nro. de Timbrado
14334869
Monto de la Factura
₲ 41.250.000
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
15-01-2021
Fecha Emisión Cheque
15-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.854.500
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 145.500
Retención IVA
₲ 1.125.000
Retención Renta
₲ 1.125.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-196716
Monto Contrato
₲ 222.611.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.611.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.683.398

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381597
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para funcionarios de los tres frentes de servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc