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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000756
Nro. de Timbrado
14032051
Monto de la Factura
₲ 35.412.104
Nro. de Orden de Pago
1500001593
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.355.626
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 124.908
Retención IVA
₲ 965.785
Retención Renta
₲ 965.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ
RUC
622556-0
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-191581
Monto Contrato
₲ 350.260.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.260.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.920.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361331
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos Eléctricos y Electrónicos para las Fábricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc