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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049040
Nro. de Timbrado
13915297
Monto de la Factura
₲ 26.540.696
Nro. de Orden de Pago
1500001104
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.999.406
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 93.616
Retención IVA
₲ 723.837
Retención Renta
₲ 723.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
LP-25007-20-188544
Monto Contrato
₲ 81.704.652
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.704.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.959.840

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369961
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Licencias e Insumos Informáticos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc