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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Nro. de Timbrado
17762264
Monto de la Factura
₲ 365.559.574
Nro. de Orden de Pago
33631
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.324.992
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.108
Retención IVA
₲ 9.539.392
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.495.236
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-24-249722
Monto Contrato
₲ 540.250.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.854.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.966.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454550
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, MURALLA Y COCINA COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - AD REFERENDÚM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana
