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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-014202
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.560.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1195
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-08-2010
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-08-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-08-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.560.000
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.377
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DESSIREE CRUZ VIADIU
        
                                    RUC
                            
            1203539-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            09
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25005-10-4784
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 12.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 10.437.061
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 10.400.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            198658
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PARA LA ADQUISICION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dinac
        