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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 52.408.125
Nro. de Orden de Pago
20206234
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
25-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.364.641
IVA
₲ 4.764.375

Retención DNCP
₲ 184.858
Retención IVA
₲ 1.429.313
Retención Renta
₲ 1.429.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7804/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182757
Monto Contrato
₲ 775.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.301.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.124.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367644
Nombre de la Licitación
Lp1525-19.Servicio de Mantenimiento de la Franja de Servidumbre de Líneas de Distribución de hasta 23.000 Voltios para Corte de Ramas en la Ciudad de Asunción y el Dpto. Central, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande