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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000552
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 67.163.800
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20202824
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-05-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-06-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 63.263.415
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.105.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 236.905
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.831.740
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.831.740
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
        
                                    RUC
                            
            394513-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            7804/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-182757
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 775.260.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 571.301.165
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 538.124.148
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            367644
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1525-19.Servicio de Mantenimiento de la Franja de Servidumbre de Líneas de Distribución de hasta 23.000 Voltios para Corte de Ramas en la Ciudad de Asunción y el Dpto. Central, bajo la modalidad de contrato abierto.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        