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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001145
Monto de la Factura
₲ 3.617.386
Nro. de Orden de Pago
20202694
Fecha de Orden de Pago
02-05-2020
Fecha Emisión Cheque
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.887
IVA
₲ 328.853

Retención DNCP
₲ 12.760
Retención IVA
₲ 98.656
Retención Renta
₲ 98.656
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 164.427
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
7435
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174242
Monto Contrato
₲ 428.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.004.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.108.863

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande