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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001105
Monto de la Factura
₲ 3.494.764
Nro. de Orden de Pago
20212376
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.960
IVA
₲ 317.706

Retención DNCP
₲ 12.327
Retención IVA
₲ 95.312
Retención Renta
₲ 95.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 158.853
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
7409/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176236
Monto Contrato
₲ 2.721.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.973.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.421.349.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande