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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000382
Monto de la Factura
₲ 192.622.214
Nro. de Orden de Pago
20203295
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.436.117
IVA
₲ 17.511.110

Retención DNCP
₲ 679.431
Retención IVA
₲ 5.253.333
Retención Renta
₲ 5.253.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175708
Monto Contrato
₲ 2.208.521.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.314.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.304.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande