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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 266.842.894
Nro. de Orden de Pago
20201905
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.346.599
IVA
₲ 24.258.445
Retención DNCP
₲ 941.228
Retención IVA
₲ 7.277.534
Retención Renta
₲ 7.277.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175708
Monto Contrato
₲ 2.208.521.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.314.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.304.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande