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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 92.331.547
Nro. de Orden de Pago
20198145
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.969.602
IVA
₲ 8.393.777

Retención DNCP
₲ 325.679
Retención IVA
₲ 2.518.133
Retención Renta
₲ 2.518.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
7655
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175708
Monto Contrato
₲ 2.208.521.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.204.314.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.076.304.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande