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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000842
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 28.018.154
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20207070
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            21-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.117.511
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.547.105
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 98.828
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 764.132
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 764.131
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.273.552
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ABUNDIO LOPEZ IBARRA
        
                                    RUC
                            
            2208524-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            7416
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-173685
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.766.120.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.752.907.406
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.467.906.401
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            350851
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)  
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        