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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 30.332.219
Nro. de Orden de Pago
20202679
Fecha de Orden de Pago
02-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.192.008
IVA
₲ 2.757.474

Retención DNCP
₲ 106.990
Retención IVA
₲ 827.242
Retención Renta
₲ 827.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.378.737
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
7489
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178063
Monto Contrato
₲ 884.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.233.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.001.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande