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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 32.385.149
Nro. de Orden de Pago
20197119
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.032.404
IVA
₲ 2.944.104
Retención DNCP
₲ 114.231
Retención IVA
₲ 883.231
Retención Renta
₲ 883.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.472.052
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7413
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170352
Monto Contrato
₲ 4.329.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.323.271.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.875.695.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande