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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 63.100.115
Nro. de Orden de Pago
20198034
Fecha de Orden de Pago
19-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.567.533
IVA
₲ 5.736.374

Retención DNCP
₲ 222.571
Retención IVA
₲ 1.720.912
Retención Renta
₲ 1.720.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.868.187
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7413
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170352
Monto Contrato
₲ 4.329.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.323.271.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.875.695.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande