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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0006622
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 61.225.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20199375
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-11-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-12-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 57.669.968
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.565.955
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 215.959
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.669.787
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.669.786
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EQUIPRO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80053463-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            7763
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-179227
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 217.971.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 217.971.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 205.313.300
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            357042
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1486-19.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo- Ad Referendum
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        