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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 1.260.250
Nro. de Orden de Pago
20196821
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.781
IVA
₲ 114.568

Retención DNCP
₲ 4.445
Retención IVA
₲ 34.370
Retención Renta
₲ 34.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 57.284
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7388
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169758
Monto Contrato
₲ 3.906.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.871.368.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.470.576.471

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande