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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 187.726.836
Nro. de Orden de Pago
20219974
Fecha de Orden de Pago
30-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.291.988
IVA
₲ 17.066.076

Retención DNCP
₲ 662.164
Retención IVA
₲ 5.119.823
Retención Renta
₲ 5.119.823
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.533.038
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7576/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174800
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.758.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.342.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande