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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 21.955.032
Nro. de Orden de Pago
20205870
Fecha de Orden de Pago
24-08-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.682.087
IVA
₲ 1.995.912

Retención DNCP
₲ 77.441
Retención IVA
₲ 598.774
Retención Renta
₲ 598.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 997.956
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
7452
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174243
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.423.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.072.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande