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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 8.712.471
Nro. de Orden de Pago
20196218
Fecha de Orden de Pago
23-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.810.493
IVA
₲ 792.043

Retención DNCP
₲ 30.731
Retención IVA
₲ 237.613
Retención Renta
₲ 237.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 396.021
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
7433
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174285
Monto Contrato
₲ 690.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.944.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.033.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande