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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 117.401.396
Nro. de Orden de Pago
20206214
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.247.150
IVA
₲ 10.672.854

Retención DNCP
₲ 414.107
Retención IVA
₲ 3.201.856
Retención Renta
₲ 3.201.856
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.336.427
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7726
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178328
Monto Contrato
₲ 1.633.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.362.219.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.221.192.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353999
Nombre de la Licitación
Lp1455/2018_Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón, HHP4, en Asunción, Zona Capital y HHP1, en Caacupé, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande