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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018744
Monto de la Factura
₲ 124.142.000
Nro. de Orden de Pago
20207279
Fecha de Orden de Pago
10-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.879.212
IVA
₲ 11.285.636

Retención DNCP
₲ 437.883
Retención IVA
₲ 3.385.691
Retención Renta
₲ 3.385.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.053.523
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
7864
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183230
Monto Contrato
₲ 27.202.029.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.202.029.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.385.877.464

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356638
Nombre de la Licitación
Lp1478-19.Adquisición de Vehículos Convencionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande