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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0018692
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 124.142.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20207285
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 109.879.212
        
                                    IVA
                            
            ₲ 11.285.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 437.883
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.385.691
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.385.691
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 7.053.523
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CUEVAS HERMANOS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002465-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            7864
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-19-183230
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 27.202.029.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 27.202.029.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 24.385.877.464
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356638
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1478-19.Adquisición de Vehículos Convencionales 
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        