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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010459
Monto de la Factura
₲ 27.930.385
Nro. de Orden de Pago
20204924
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
28-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.038.828
IVA
₲ 2.539.126

Retención DNCP
₲ 98.518
Retención IVA
₲ 761.738
Retención Renta
₲ 761.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.269.563
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7387
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169754
Monto Contrato
₲ 2.300.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.125.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.034.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande