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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009884
Monto de la Factura
₲ 9.254.458
Nro. de Orden de Pago
20195764
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.296.370
IVA
₲ 841.314

Retención DNCP
₲ 32.643
Retención IVA
₲ 252.394
Retención Renta
₲ 252.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 420.657
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7387
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169754
Monto Contrato
₲ 2.300.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.125.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.034.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande