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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010768
Monto de la Factura
₲ 28.247.781
Nro. de Orden de Pago
20211147
Fecha de Orden de Pago
22-02-2021
Fecha Emisión Cheque
03-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.323.365
IVA
₲ 2.567.980
Retención DNCP
₲ 99.638
Retención IVA
₲ 770.394
Retención Renta
₲ 770.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.283.990
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7387
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169754
Monto Contrato
₲ 2.300.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.125.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.034.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande