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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010481
Monto de la Factura
₲ 29.122.074
Nro. de Orden de Pago
20205394
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.107.146
IVA
₲ 2.647.461
Retención DNCP
₲ 102.721
Retención IVA
₲ 794.238
Retención Renta
₲ 794.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.323.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7387
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169754
Monto Contrato
₲ 2.300.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.290.125.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.053.034.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande