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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001540
Monto de la Factura
₲ 91.199.691
Nro. de Orden de Pago
20203473
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.758.036
IVA
₲ 8.290.881

Retención DNCP
₲ 321.686
Retención IVA
₲ 2.487.264
Retención Renta
₲ 2.487.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.145.441
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
7384
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169671
Monto Contrato
₲ 5.673.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.671.138.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.021.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande