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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 37.555.192
Nro. de Orden de Pago
20198074
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.667.206
IVA
₲ 3.414.108
Retención DNCP
₲ 132.467
Retención IVA
₲ 1.024.232
Retención Renta
₲ 1.024.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.707.054
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
7384
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169671
Monto Contrato
₲ 5.673.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.671.138.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.084.021.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
