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Datos del Pago

Nro. de Factura
029-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
20222548
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.735.163
IVA
₲ 3.545.455

Retención DNCP
₲ 137.564
Retención IVA
₲ 1.063.637
Retención Renta
₲ 1.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7899
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-185168
Monto Contrato
₲ 818.264.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 588.313.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.148.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365996
Nombre de la Licitación
Lp1510-19.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota de ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande