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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008987
Monto de la Factura
₲ 960.336.000
Nro. de Orden de Pago
20195353
Fecha de Orden de Pago
24-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 893.873.469
IVA
₲ 87.303.273

Retención DNCP
₲ 3.387.367
Retención IVA
₲ 26.190.982
Retención Renta
₲ 26.190.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 10.693.200

Datos del Contrato

Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
7515/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-168839
Monto Contrato
₲ 23.220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.220.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.849.839.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352726
Nombre de la Licitación
Lp1449-2018 Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande