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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003557
Monto de la Factura
₲ 12.099.814
Nro. de Orden de Pago
20195754
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
22-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.847.153
IVA
₲ 1.099.983

Retención DNCP
₲ 42.679
Retención IVA
₲ 329.995
Retención Renta
₲ 329.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 549.992
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
7427
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169763
Monto Contrato
₲ 1.621.499.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.617.943.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.441.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande