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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003636
Monto de la Factura
₲ 76.660.921
Nro. de Orden de Pago
20203661
Fecha de Orden de Pago
03-06-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.724.425
IVA
₲ 6.969.175

Retención DNCP
₲ 270.404
Retención IVA
₲ 2.090.753
Retención Renta
₲ 2.090.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.484.587
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
7427
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169763
Monto Contrato
₲ 1.621.499.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.617.943.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.450.441.993

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande